1、根据审计部年度、月度工作计划安排,负责审计项目的具体实施,确保各项审计任务顺利完成;
2、能独立完成存货、固定资产管理等常规项目审计工作,披露问题,提出改进建议;
3、协助上级对公司财务报表反映的经营绩效情况进行审核,并出具审计报告;
4、监控公司内部控制系统并进行运行情况的专项审计,并根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计单位整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报;
5、调查公司管理过程中出现的舞弊行为或举报事项,并对舞弊行为或举报事项提出处理建议;对审计发现的可疑问题及重要线索及时向部门领导汇报;
6、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计;
7、负责妥善保管审计工作底稿及资料;并遵守内控审计工作纪律和保密制度;
8、完成领导安排的其他工作任务。
任职要求:
1、2年以上工作经验,性别不限,财务类相关专业专科以上学历,有工业企业内部审计工作经验者优先考虑;
2、为人正直,工作积极主动,责任心强,办事严谨、客观、公正,良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;
3、具备良好的沟通、协调、分析判断能力,熟练使用办公软件及财务软件,熟悉工业企业内控运作流程。